大橙子网站建设,新征程启航
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不结可以会报表不对。最好冲掉物料账,重新结。
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可以的重新执行KKS1 和CO88。但是前提是你必须回冲已经settle的工单。
用t-code:S_ALR_87013611 出现问题可能有两个:1。若有新增成本中心需指定至分割结构。2。分配有问题。
在SAP系统中,可以通过“月结转帐”功能,将上年的余额转移到新的会计期间,以便在新的会计期间中使用。
第四步:检查成本月结的步骤.通常情况下,SAP财务报表不平都是费用、存货或销售成本出现问题。首先我们应该先检查一下成本月结的步骤是否有遗漏或者结账顺序有误,特别是启用了物料分类账情况下,月结顺序一定不能颠倒。
1、可以的重新执行KKS1 和CO88。但是前提是你必须回冲已经settle的工单。
2、在SAP系统中,可以通过“月结转帐”功能,将上年的余额转移到新的会计期间,以便在新的会计期间中使用。
3、不结可以会报表不对。最好冲掉物料账,重新结。
1、计算生产订单的差异。生产订单差异=Target Cost - Actual Cost。
2、这里就是订单的产出对应的金额,比如工单产品入库,相应的金额就是“分配实际成本”。而实际成本包括:WIP、Scrap和Variance。所以会有差异。
3、出现KV192的具体原因,你需要查看KV192之前的信息。在Error log里面应该都有说明的。如果出现这个错误,应该是不对的,因为说明有一部分差异(因Scrap引起的)无法计算。
4、SAP系统中什么情况下会产生会计凭证 如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。 一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。
5、在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。