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问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
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冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统,SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
MM模块的凭证冲销 物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销 校验发票:M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。
但是一般有约定俗成的分类,字母D开头的一般代表客户相关的凭证,应收、预收、清账相关的。
3)与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证);4)与固定资产A交易有关的凭证AA等。
o KR ,应付供应商凭证。 ( 付款凭证 )o KG ,供应商转来的经字发票, SAP 称为贷方凭证。 ( 付款凭证 )o KZ ,付款给供应商的凭证。 ( 付款凭证 )o DA ,顾客凭证。
所产生的会计凭证类型就会是DZ。财务客户也是客户的一种,所以费用报销业务也可能存在与客户的往来。另外,除非你们公司要根据凭证类型来区分业务出具报表,否则凭证类型的中文解释还是不要看了,那个没多大的参考价值。
SAP系统包含FI财务会计、TR财务管理、EC企业控制、MM物料管理、PS专案管理、HR人力资源管理等模块,同时具有支持多种语言、国际标准、人机交互、配备集成软件等功能。
传统凭证分收,付,转,或者全记记帐凭证,SAP也分三种,总长凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KG-供应商转来的红字发票,KZ-付款给供应商!与客户相关的DR-。。DG DZ 。。
如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。
下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证 物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据,会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级,会计凭证基于公司代码层。
如果启用供应链模块可以和出库单据进行比配,配置要上供应链系统,要设置凭证模板,选择凭证参照出库单生成。
会计凭证来源:1。总帐业务 :包括待摊、预提、税金等 2。