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1、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
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2、SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
3、清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
4、广义上讲,SAP所说的清帐还有其他意义,不过貌似不是用这个词,比如销售确认时,将A物料发到销售订单上,在MIGO里面是601 A + 销售订单号,这个过程一般也叫清帐,不过不具有财务意义(假设销售订单无价值),只是习惯叫法。
5、SAP中没有某个表或某个字段来记录部分核试验或没有校验,只有向楼上所说的EKBE计算已有过的校验。
6、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了,客户的每张发票是否已经收账了,各种未达的资金项是否已经到账了,等等。对于这些科目来说,每笔交易都要分门别类地予以记录,这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的。
1、你使用F-44 进去,在“科目”那输出这个供应商编号,点击左上“处理未清项”,选择“标准清帐”,“部分清帐”,“剩余清帐”,三种模式的一种(看你们公司清帐的规定,选哪种),把三个未清项全选,点击保存即可。
2、f-02是万能过账,可以代替FB50过账总账、代替FB60过账应付、代替FB70过账应收 f-04在进行总账的清账时使用,也是一个万能的。
3、太简单啦 ,你按屏幕提示操作,必填项和选项。
4、SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
登录SAP系统,进入供应商主数据维护界面。找到该供应商的主数据记录,点击进入编辑模式。在主数据编辑模式下,找到“支付”或“结算”选项卡,查看清账账户是否为空。
凭证行的状态为绿色,表示已经清账,可以理解为款项已支付。其中,负数行为发票凭证,正数行为支付凭证(不考虑红字记账的情况下)。说明:SAP中,K类型的统驭科目自动启用未清项管理,系统将凭证行标记为未清和已清。
你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。如果是总账科目清账 你先尝试用用F.13 自动清账,看看是否能完成清账。如果是供应商的清账,使用F-44 。如果是客户的清账,使用F-32。
清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
F-03用本位币去清帐时,显示的金额不是总帐FBL3N中的,而是会按实时汇率重新计算。