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1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
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2、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开【会计分录序时簿】窗口;单击选中已过账的错误凭证,然后单击菜单【编辑】→【冲销】;弹出冲销凭证,分录与原凭证相同,金额红字显示,单击【保存】→【关闭】即可。
3、使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
4、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
5、FBRA可以冲销上月的凭证,但是如果没有开上月的账,就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。
6、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
说明你的这张凭证已经做了清帐(即已经做了付款)。所以,要找到这张发票对应的财务凭证,然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置),然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。
MM模块的凭证冲销 物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销 校验发票:M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。
如果使用系统标准的冲销FB08F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
解决方法 AB03看下对应资产卡片的业务操作记录,然后AB08冲销报废错的那笔,这样误操作的报废就取消了。操作完AB08用AW01N确认一下,如果反报废操作前已经做了AFAB,要重新做一次折旧,产生一笔反向的折旧分录。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
进行修改。当固定资产录入报废错误时,返回到上月将报废的卡片修改为正确的,这样当期只需要在总账中做调整凭证即可。