大橙子网站建设,新征程启航
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期初余额一般在0期录入,如果是年中上的SAP系统,也可以录为上月的月末余额。
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打开软件后在主界面,鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面,等待软件进入总账系统。
最初建账的时候系统会有提示,根据提示就可以把科目的余额填在期初的余额里面了。
回答:这个和其他正常科目一样创建,没有区别。
SAP系统的固定资产模块首先要上线,相关配置工作都必需做完善。对账面资产和公司设备实物进行盘点,确保账实一致。
设置所需的业务伙伴范围,然后选择确定。业务伙伴期初余额 窗口将会出现。 输入业务伙伴未清余额过帐的抵销科目,并在窗口抬头中填写其他所有必需的明细。
1、我们公司上线没有导入损益类科目,只导入资产类!固定资产导入后,手工做一张总账凭证。固定资产期初整理的时候分为以前年度购置和本年新增。
2、最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大,这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。
3、固定资产期初导入分为两个步骤。导入固定资产卡片,这一步是带有资产价值的。使用OASV将固定资产和累计折旧的科目余额做到总账中,差额放到期初导入科目。
4、请问你指的是删除已有的所有固定资产数据,还是一个新SAP系统的期初上线呢?如果是期初上线,就如楼上所说使用AS91导入,如果是删除固定资产数据,可以使用SPRO后台里面的工具进行处理。
5、那么就不要考虑导入这个字段。举一个财务凭证的例子。事务代码:fb01输入一张财务凭证。Debit: 10010100 ---100 现金科目 ,这个科目在screen layout 里只定义了显示profit center 字段而不是成本中心字段。