大橙子网站建设,新征程启航
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固定资产期初导入分为两个步骤。导入固定资产卡片,这一步是带有资产价值的。使用OASV将固定资产和累计折旧的科目余额做到总账中,差额放到期初导入科目。
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SAP系统的固定资产模块首先要上线,相关配置工作都必需做完善。对账面资产和公司设备实物进行盘点,确保账实一致。
固定资产入账,跟是否付清款没有直接关系。未取得发票时,暂估入账。
如果时间不长且还有购买时的有效票据,可以补入账且补提折旧。会计处理应:首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值。
收到政府补助时借:银行存款贷:政府补助收入购买固定资产时借:固定资产贷:银行存款如果相区分固定资产明细的话,可以单独设置一个二级明细,用于记录政府补助收入购入的固定资产。
而现在固定资产发票是可以抵扣的,所以做账可以这样:借:固定资产-暂估 借:待摊费用-进项税未收发票 贷:其他应付款或者应付账款-暂估货款,待真正收到发票时,可以将这一分录回冲,再按发票入账。
事物代码AS02 进去,手动修改资产数量。
是零的话,不需要在计提,不可能是负数。资产原值调整与资产价值化发生在同一年,调整后的月折旧额=(原值_调整金额)/全部期限,调整当月将以前月份多提/少提的折旧体现在当月折旧额中。
点击移库管理、库存状态变化,双击业主编号找到各自工厂。点击新增明细,输入商品编号回车,双击批次选择需要冻结的批次。双击原因,根据实际情况选择原因,点击保存。
步骤如下:在“固定资产”模块,点击固定资产中的设置选项。
OASV直接录入对应的资产科目余额;OAMK清除科目统驭,f-02录入科目余额后恢复统驭。
在固定资产新增、变动、清理时在固定资产模块做相应的卡片,然后在凭证处理中点击该卡片汇总或单张生成凭证即可。每月月末在对账功能里进行总账与固定资产模块的对账即可。其他软件参照上述操作即可。
通过统驭科目的明细账实现总账科目和明细账平行记账的。
从SAP系统里选择导出源账套,输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击,通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径,确定为电脑桌面以后点击下一步。
SAP系统的固定资产模块首先要上线,相关配置工作都必需做完善。对账面资产和公司设备实物进行盘点,确保账实一致。