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不结可以会报表不对。最好冲掉物料账,重新结。
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可以的重新执行KKS1 和CO88。但是前提是你必须回冲已经settle的工单。
用t-code:S_ALR_87013611 出现问题可能有两个:1。若有新增成本中心需指定至分割结构。2。分配有问题。
在SAP系统中,可以通过“月结转帐”功能,将上年的余额转移到新的会计期间,以便在新的会计期间中使用。
如果采用反冲,手工发料是不嫩消耗预留的。如果物料主数据设置反冲,MB1A 中是没法使用点“到预留”的,只有当生产订单TECO或是月结后CLSD预留才可以消失。
你是没有做物料发料吧?所谓的消耗,就是发料到对应的工单上;只要发了料,物料就算是消耗了;MIGO 261 发料。
按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。
分为标准成本和成本差异两部分。 成本差异是物料形成的前些步骤层层结转后形 成的。
生产订单加工过程中,原材料或半成品使用时,未完全使用完,而剩下的部分还可用于下次加工的物料。生产订单完工后,使用531退入半成品(或原材料库)532冲销531的,也就是说你531做错了,就用532去冲销掉它。
1、确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
2、SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
3、这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。
4、按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。