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VF01出具发票,如果不填出具发票日期,如果以交货单来创建发票,则以当前实际出货日期为出具发票日期,如果以SO,creidt note / debit Note来创建发票则以SO 的出具发票日期为准,如果填了出具发票日期则以输入的日期为准。
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过帐时提示没有需要过帐的凭证,主要是您凭证过账的日期和您当前期间不一致。你首先要检查当前期间在哪一期!很关键!如果本月的凭证都已经过账了,你再点过账的话 当然就会提示本期没有需要过帐的凭证。
凭证都是有过账日期的,该日期是对应财务的会计凭证的过账日期,意思是该物料凭证的实际达成日期,譬如你是1号做的物料凭证,但是实际的物料移动可能是昨天,也就是31号完成的,那么过账日期应该选31号。
MI07之后系统的数量会自动从100变为98,产生一笔MVT 702,数量为2的物料凭证。
MI20/MI24,都可以。不建议做物料转移,因为移来移去,差异还是在那里。物料转移,可以理解为物料的库存数量不变。是库存状态(非限制,限制,BLOCK,等)或者特殊库存种类之间的变化。
MI01,创建盘点单。这是按照工厂和库存地点创建的,同时可以使用MI31,批量创建盘点单。ZXXX,打印盘点单。盘点单打印是需要开发的程序来做的,SAP没有标准功能。MI04,录入盘点结果。MI07,盘点差异过账。
1、录入了一张凭证,借记银行存款,币别:人民币,原币金额为,汇率,贷记应收账款,币别:美元,原币金额为100,汇率4,本位币840。解决方法:在“查看-选项-凭证录入检查”中不要勾选“保存进行原币平衡校验。
2、但从这里看不出具体原因是什么。但是,你的本期发生额的借贷双方就不相等,说明本期记账存在错误。建议:使用九除法,看看是不是有记错位的。使用二除法,看看是不是有借贷方向登记错误。差错在本期,仔细检查。
3、贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。