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关于sap系统与供应商对账的信息

如何与供应商的对账?

1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。

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2、对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。

3、对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。

4、双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。

扩展资料

主要内容:

1、总分类账簿有关账户的余额核对。

2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。

3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。

4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。

参考资料来源:百度百科-对账

sap凭证怎么进行银行对账

sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致,我先说说自己的一点思路,就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式,其次再要知道是哪个银行的,再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式,再用VBA程序编写查找比较程序,写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期,但是同样金额的太多,银行入账日期和企业入账日期不是相对应的,所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KZ-付款给供应商,不用这样麻烦,是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来,用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件,整理后,在和企业银行导出的明细对就OK啦!

跟供应商怎么对账?

1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。

2、对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。

3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额,是否存在久坐问题。

4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。

扩展资料:

主要内容:

1、检查总分类账簿中有关账户的余额。

2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。

3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。

4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。

参考资料来源:百度百科-对账

参考资料:中国新闻网-2018开启5G元年 全球供应商面临问题:5G怎么挣钱?

参考资料:百度百科-供应链

sap供应商对账单怎么看

对于应付会计,除了录入发票凭证外,分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些?支付明细有哪些?尚未支付的款项有哪些? 这在同供应商对账,或编制付款计划时有重要的意义。

本文介绍在SAP中如何查询供应商明细,报表路径如下。

FBL1N初始界面如下,

FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目,如果查询的供应商号段不连续,可以点击图标A,在多项选择中设置更多的查询条件。

下拉滚动条查看更多选择条件如下,

未清项目: 仅显示尚未清账的明细,即未支付的款项,关键日期默认为当前。

已清项目: 仅显示已清账的明细。

全部项目: 同时显示未清和已清项目。

普通项目: 查看应付账款明细。

特别总账业务: 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。

注释项目: 查看备注项,即无余额更新的凭证明细。

预制项目: 查看预制的明细。

客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。

输出清单: 选择报表输出的格式。

根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现,SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示,金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。

此报表为SAP标准ALV输出,可以对数据进行加工,如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行,可以查看详细的凭证行信息。

点击概览图标可查看完整凭证如下,

点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。

双击参考码,可以查看原始发票凭证。

以上查询的是供应商未清发票明细,接下来按如下条件查看供应商已清明细。

报表输出如下,

凭证行的状态为绿色,表示已经清账,可以理解为款项已支付。其中,负数行为发票凭证,正数行为支付凭证(不考虑红字记账的情况下)。

说明:SAP中,K类型的统驭科目自动启用未清项管理,系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项,付款清账后凭证状态自动更新为已清。


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