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sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
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SAP里操作步骤比较复杂,好象**人寿保险公司就是用这个软件来做帐的
一般他们不会怎么教你,但是对于不熟悉软件的人也只能厚脸皮一点,耐着性子点问,还要多看看他们怎么操作的(多瞄瞄)
在对帐单的时候用到最多的还是EXCEL表格,软件里面导出来的数据参有符号
要把他们筛选分隔出来才可以的
还有就是在做费用的时候软件里面的操作也是有点复杂,必须要打开2个软件,多打开的一个可以帮助你查询你刚刚输入费用记帐凭证的
费用科目里有好几种的,也有一定的比例,不过一般可以通过另一部门传送来的单子去做到别的还有多余的科目里的
说起来是很多的,也讲不清楚,比较复杂
本人也学过一点,也算学到一点吧
你可以参考一下
我们一般都调整CO而不调整FI的,FI只是记账功能,对于报表可以调整,CO是很难调整的。
我这里有个方案,要看你和baiss关系好不好:
先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。
然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。不行也是用参考记账。
最后让baiss再做一下那个初级成本要素,做完再正确过账即可。
不过个人建议你在测试环境先做一下,对于CO很多企业管理非常严格,我觉得这个可行,但是不保证您这边可以用。
sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致,我先说说自己的一点思路,就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式,其次再要知道是哪个银行的,再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式,再用VBA程序编写查找比较程序,写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期,但是同样金额的太多,银行入账日期和企业入账日期不是相对应的,所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KZ-付款给供应商,不用这样麻烦,是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来,用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件,整理后,在和企业银行导出的明细对就OK啦!