大橙子网站建设,新征程启航
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你好!生产的的边角料或者废料在SAP 有专门对应的入库类型的。这些有的叫副产品或者连带产品。
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第一种,此类物品属于联产品,需要在物料主数据及BOM中做相应设置,使用101对订单收货时,主产品和联产品可以一同收货。第二种,此类物品属于副产品,使用事务代码MB1C 移动类型531,进行副产品收货。
SAP出库 打开采购订单,输入MIGO,回车进入;备货发货通过预留号,输入预留号;数量维护:如果需要做收货入库实际数量与订单不符,需要进行修改。
没有CLSD:冲销TECO-》冲销报废-》正常发料、报工和计OH费用-》生产订单收货-》结算 CLSD,要先取消CLSD状态,再按上面的做。我觉得不用冲销结算的,因为已经收货的合格产品应该没有问题。
简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
如果把工艺路线最后一步定位质量检验,当检查完成后才能算完成工艺路线。
你好,对于这种产成品已经销售掉的情况,唯一的方法我觉得只能对委外的原材料做个免费的销售订单,来消耗掉这个原材料。否则会出现账实不符的现象。
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。
你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
1、物料凭证是对物料活动一个记录编码。入库时:(采购)如果已经有物料编码了,就直接收货,这样对你的物料必然产生变化,数量,位置等,这样就会产生一个物料凭证,记录此次对该物料的操作。
2、购进材料“入库单”以及根据账簿记录和经济业务的需要而编制的记账凭证,如:“材料费用分配表”等都是一次凭证。
3、所谓外来原始凭证,就是从外单位取得的原始凭证,因而购入材料取得的发票是外来原始凭证,入库单则属自制原始凭证。
4、对于涉及现金和银行存款之间的经济业务,如到银行提取现金或将现金存入银行,一般只编制付款凭证,不编收款凭证。每月月底和仓库保管核对出入库账目,提供材料报表的会计工作人员。