大橙子网站建设,新征程启航
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SAP中资产报废是通过程序走的,所以在跑程序之前,需咨询为你们设置后台科目的项目顾问。
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一般有几个T-code:
ABAVN:直接报废,无收入
ABAON:报废,取得报废收入
进去后填写相应的资产号码等相应信息,然后运行就可以了
期初导入的金额是无法使用FB08直接冲销的,2401*科目一般是按月累计记账,一季度或者半年、一年时核销
我这里提供2个方案给您:
可以用FS00或者FSS0,设置2401*科目为总账可清帐科目,这样您每月这边做SA凭证借项累计,定期做贷项记账,然后可以用F-04进行清帐,清帐的时候选总账。
如果您想记账更加清楚点,可以建议将2401*设置为统御,按类别或者项目设置财务供应商,然后一样可以实现清帐(这个前提是您这边在期初导入的时候就按统御分开)。
你对清帐的理解有误,清帐是指把已经发生的业务做关联,表示相关的业务在账务上结束了,这根有没有余额是没有关系的。好比供应商产生一笔应付账款10W,而你针对这笔应付账款,付给他10W,此时余额为零,但是这两笔帐在业务上是有直接联系的,但是在账务里没有体现联系。所以这是就要清帐,让这两笔账建立一个联系,这样就知道我的应付款,是什么时候付的,那个凭证付的,便于后期查账。清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
你使用F-44
进去,在“科目”那输出这个供应商编号,点击左上“处理未清项”,选择“标准清帐”,“部分清帐”,“剩余清帐”,三种模式的一种(看你们公司清帐的规定,选哪种),把三个未清项全选,点击保存即可。