大橙子网站建设,新征程启航
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财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
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如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。
协议退货 与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等,协议期满后,剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货 对于不符合质量要求的商品,接收单位提出退货,仓库也将给予退换。
一是以前年度的商品销售在 资产负债表日至财务报告批准报出之间 退回时,作为资产负债表日后事项处理,冲减报告年度的主营业务收入,成本,应交税金以及应收账款类科目。
第一种情况,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借:库存商品 贷:发出商品。
通过后台配置,定义备选统驭科目,为特殊总账标示,建立应收应付和其他应收应付,预收预付的对应关系,在清帐时完成帐户间数据转移。
sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。
应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。
1、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
2、“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z;创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
3、sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
4、例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了,设置此标志后,SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证,SAP会提示如下错误。
5、SAP财务系统在应收核算中的应用 SAP财务系统应收账款模块对所有客户的账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的存款功能,应收账款模块与销售模块实时集成,都使用户能够方便的处理客户账务。